但得益于印 度墨西哥等新兴光伏光伏支架市

发布者:无锡市建城冷弯型钢有限公司 发布时间:2021-02-13 15:56:48 点击次数:199 关闭

  光伏支架项目申报材料_材料科学_工程科技_专业资料。光伏支架项目 申报材料 规划设计/投资分析/实施方案 光伏支架项目申报材料说明 光伏支架是太阳能光伏发电系统中为了支撑、固定、转动光伏组件而 设计安装的特殊结构件。为了使光伏电站达到的发电效率

  光伏支架项目 申报材料 规划设计/投资分析/实施方案 光伏支架项目申报材料说明 光伏支架是太阳能光伏发电系统中为了支撑、光伏支架固定、转动光伏组件而 设计安装的特殊结构件。为了使光伏电站达到的发电效率,光伏支架 需结合建设地点的地形地貌、气候及太阳能资源条件,将光伏组件以一定 的朝向、排列方式及间距予以固定。 该光伏支架项目计划总投资 16108.99 万元,其中:固定资产投资 11817.02 万元,占项目总投资的 73.36%;流动资金 4291.97 万元,占项目 总投资的 26.64%。 达产年营业收入 32025.00 万元,总成本费用 24405.43 万元,光伏支架税金及 附加 315.60 万元,利润总额 7619.57 万元,利税总额 8986.15 万元,税后 净利润 5714.68 万元,达产年纳税总额 3271.47 万元;达产年投资利润率 47.30%,投资利税率 55.78%,投资回报率 35.48%,全部投资回收期 4.32 年,提供就业职位 622 个。 严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。项目一定要 遵循国家有关相关产业政策,深入进行市场调查,紧密跟踪项目产品市场 走势,确保项目具有良好的经济效益和发展前景。光伏支架项目建设必须依法遵循 国家的各项政策、法规和法令,必须完全符合国家产业发展政策、相关行 业投资方向及发展规划的具体要求。 ...... 报告主要内容:项目基本情况、建设背景及必要性分析、产业研究、 项目规划方案、项目选址、工程设计可行性分析、工艺技术、环境保护、 项目职业安全管理规划、风险应对评估、项目节能方案分析、实施进度计 划、项目投资分析、项目经营效益、评价结论等。 光伏支架是太阳能光伏发电系统中为了支撑、固定、转动光伏组件而 设计安装的特殊结构件。在产业链方面,光伏支架上游是铝合金、钢以及 非金属等原材料;下游主要是光伏电站。 章 项目基本情况 一、项目概况 (一)项目名称 光伏支架项目 近年来,全球光伏新增装机容量规模持续增加。尽管中国受“531 光伏 新政”影响,2018 年和 2019 年国内的光伏新增装机容量下滑,但得益于印 度、墨西哥等新兴光伏市场的快速发展,以及欧洲市场复苏。随着光伏技 术提升,光伏发电成本不断降低,未来光伏发电具有广阔的增长空间。光 伏支架作为光伏电站的关键设之一,将随着全球光伏电站新增装机容量 的增长而增长。2020 年 1-2 季度全国新增光伏发电装机 1152 万千瓦。 光伏支架是太阳能光伏发电系统中为了支撑、固定、转动光伏组件而 设计安装的特殊设。是光伏发电系统中不可或缺的重要组成部分,属于 国家加快培育和发展的七大战略性新兴产业中的新能源产业。 (二)项目选址 xx 产业基地 (三)项目用地规模 项目总用地面积 47370.34 平方米(折合约 71.02 亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 72.08%,建筑容积率 1.65,建设区域绿化覆盖率 7.18%,固定资产投资强度 166.39 万元/亩。 (五)土建工程指标 项目净用地面积 47370.34 平方米,建筑物基底占地面积 34144.54 平 方米,总建筑面积 78161.06 平方米,其中:规划建设主体工程 52867.15 平方米,项目规划绿化面积 5610.51 平方米。 (六)设选型方案 项目计划购置设共计 116 台(套),设购置费 5839.23 万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量 664272.02 千瓦时,折合 81.64 吨标准煤。 2、项目年总用水量 27013.64 立方米,折合 2.31 吨标准煤。 3、“光伏支架项目投资建设项目”,年用电量 664272.02 千瓦时,年 总用水量 27013.64 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.95 吨标准 煤/年。达产年综合节能量 20.99 吨标准煤/年,项目总节能率 27.91%,能 源利用效果良好。 (八)环境保护 项目符合 xx 产业基地发展规划,符合 xx 产业基地产业结构调整规划 和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措 施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产 生明显的影响。 (九)项目总投资及资金构成 项目预计总投资 16108.99 万元,其中:固定资产投资 11817.02 万元, 占项目总投资的 73.36%;流动资金 4291.97 万元,占项目总投资的 26.64%。 (十)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 32025.00 万元,总成本费用 24405.43 万元,税 金及附加 315.60 万元,利润总额 7619.57 万元,利税总额 8986.15 万元, 税后净利润 5714.68 万元,达产年纳税总额 3271.47 万元;达产年投资利 润率 47.30%,投资利税率 55.78%,投资回报率 35.48%,全部投资回收期 4.32 年,提供就业职位 622 个。 (十二)进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。 科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥 的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。项目承办单位组建一个 投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比, 进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。 二、报告说明 项目报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目 建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分 析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行 业发展趋势分析 三、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合 xx 产业基 地及 xx 产业基地光伏支架行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进 xx 产业基地光伏支架产业结构、技
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